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北京市手机彩票网建设工程质量安全监督站2022年决算

日期:2023-09-14 来源:区住建委 打印页面 关闭页面

2022年度部门决算公开

 

 

 

 

 

   

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

十一、政府采购情况表

 

 

十二、政府购买服务决算公开情况表

 

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

 

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

 

 

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

 

 

 

 

    报表详见附件。

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

 

一、单位基本情况

 

 

(一)机构设置、职责

 

 

北京市手机彩票网建设工程质量安全监督站为区住房城乡建设委所属参公事业单位。

 

 

主要职责是:

 

 

1、负责区域内,已取得施工许可手续的建设工程的安全生产和工程质量监督工作。

 

 

2、对监督过程中发现的违法违规行为依法移送执法队处理。

 

 

3、负责组织协调区域内建设工程安全生产和工程质量专项检查工作。

 

 

4、参与建设工程施工质量、安全生产事故的调查及应急突发事件的处理工作。

 

 

5、承担区域内依法取得合法审批手续的建设工程消防验收、备案及备案抽查工作。

 

 

6、协助参与建设工程重大火灾事故调查工作等辅助性、事务性工作。

 

 

(二)人员构成情况

 

 

事业编制44人,实有人数34人。

 

 

二、收入支出决算总体情况说明

 

 

2022年度收、支总计1,469.65万元,比上年增加960.02万元,增长188.38%。主要原因:按照编办要求进行机构改革,本单位职责与人员配置均发生较大变化。

 

 

(一)收入决算说明

 

 

2022 年度本年收入合计1,458.76万元,比上年增加951.29万元,增 长187.46%,其中:财政拨款收入1,458.76万元,占收入合计 的100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的 0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的 0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的 0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的 0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计的 0.00%。

 

 

(二)支出决算说明

 

 

2022年度本年支出合计 1,469.65万元,比上年增加962.93万元,增长190.03%,其中:基本支出1,331.63万元,占支出合计的 90.61%;项目支出138.01万元,占支出合计的 9.39%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的 0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的 0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的 0.00%。

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

2022年度财政拨款收、支总计1,469.65万元,比上年增加960.02万元,增长188.38%。主要原因:按照编办要求进行机构改革,本单位职责与人员配置均发生较大变化。

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

2022 年度一般公共预算财政拨款支出1,469.65万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出 135.49万元,占本年财政拨款支出9.22%;卫生健康支出 90.29万元,占本年财政拨款支出6.14%;城乡社区支出 1,243.87万元,占本年财政拨款支出84.64%。

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 1、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算135.49万元,比2022年度年初预算增加40.47万元,增长42.60%。其中:

 

 

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算135.49万元,比2022年度年初预算增加40.47万元,增长42.60%。主要用于根据北京市统一政策发放退休人员工资和机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。

 

 

 2、 “卫生健康支出”(类)2022年度决算90.29万元,比2022年度年初预算增加28.26万元,增长45.55%。其中:

 

 

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算90.29万元,比2022年度年初预算增加28.26万元,增长45.55%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

 

 3、 “城乡社区支出”(类)2022年度决算1,243.87万元,比2022年度年初预算增加424.67万元,增长51.84%。其中:

 

 

“城乡社区管理事务”(款)2022年度决算1,243.87万元,比2022年年初预算增加424.67万元,增长51.84%。主要用于:根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示;在施工程质量检测费及危大工程专项经费等。

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

本年度无此项支出

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

本年度无此项经费

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,331.63万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

“三 公”经费包括单位所属1个参照公务员法管理事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00万元,比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算0.33万元 减少0.33万元。其中:

 

 

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元,与2022年度年初预算0.00万元持平。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用 0.00万元。

 

 

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元,比2022年度年初预算数0.33万元减少0.33万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次,公务接待0人次。

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 0.00万元,与2022年度年初预算数0.00万元持平。其中,公务用车购置费2022年度决算数0.00万元,与2022年度年初预算数0.00万元持平。2022年度购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.00万元,与2022年度年初预算数 0.00万元持平。2022年 公务用车保有量0辆,车均运行维护费0.00万元。

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计76.43万元,比上年增加51.57万元,增加原因:按照编办要求进行机构改革,本单位职责与人员配置均发生较大变化。

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

2022 年度政府采购支出总额1.91万元,其中:政府采购货物支出1.91 万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万 元。授予中小企业合同金额1.91万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额1.91万元,占政府采购支 出总额的100.00%。

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

2022年度车辆0台,0.00万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

2022年度政府购买服务决算0.00万元。

 

 

六、专业名词解释

 

 

 1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

3. “三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

 

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

 

 

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

 

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

 

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

 

 

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

 

 

一、项目支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

手机彩票网项目支出绩效自评表

 

 

2022年度)

 

 

项目名称

 

 

危大工程专项经费

 

 

主管部门

 

 

质量安全监督站

 

 

实施单位

 

 

北京城建科技促进会、北京市建设机械与材料质量监督检验站

 

 

项目负责人

 

 

李建斌

 

 

联系电话

 

 

13011131768

 

 

项目资金
(万元)

 

 

 

 

年初预算数

 

 

全年预算数

 

 

全年执行数

 

 

分值

 

 

执行率

 

 

得分

 

 

年度资金总额

 

 

53.6011

 

 

53.6011

 

 

53.6011

 

 

10

 

 

100%

 

 

10

 

 

其中:当年财政拨款

 

 

53.6011

 

 

53.6011

 

 

53.6011

 

 

10

 

 

100%

 

 

10

 

 

     上年结转资金

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  其他资金

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

 

 

预期目标

 

 

实际完成情况

 

 

危大工程专项检测,聘请专家对各类危大工程进行专项检查并出具评估报告,对监督执法人员进行专业培训;聘请专业机构对大型机械等进行检测。

 

 

圆满完成了各项技术服务工作任务,在施工现场安全隐患排查与治理等方面取得了很好的效果,相关工作人员的技术水平和履职能力得到了进一步提升。

 

 




 

 

一级指标

 

 

二级指标

 

 

三级指标

 

 

年度

 

 

实际

 

 

分值

 

 

得分

 

 

偏差原因分析及改进措施

 

 

指标值

 

 

完成值

 

 

产出指标

 

 

数量指标

 

 

指标1:抽检覆盖率

 

 

20

 

 

30.5

 

 

10

 

 

10

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

指标1:检查数量

 

 

130

 

 

166

 

 

40

 

 

40

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

指标1:年度检查任务进度

 

 

90

 

 

100

 

 

10

 

 

10

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

指标1:监督检查总成本

 

 

53.6011

 

 

53.6011

 

 

10

 

 

10

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

 

 

经济效益

 

 

指标1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指标

 

 

指标2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益

 

 

指标1:对施工工地安全的影响

 

 

高中低

 

 

 

 

10

 

 

10

 

 

 

 

指标

 

 

指标2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益

 

 

指标1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指标

 

 

指标2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

指标1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度

 

 

服务对象满意度指标

 

 

指标1:社会公众满意度

 

 

60

 

 

100

 

 

10

 

 

10

 

 

 

 

指标

 

 

指标2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总分

 

 

100

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 附件:项目支出绩效绩效自评表

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